Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SALABERRY & FERNANDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. |
3.960,00 |
3.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO DO SAMU SALVAR DE PALMEIRA DAS MISSOES NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019. |
3.960,00 |
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20/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.960,00 |
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21/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900578
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2020
SALABERRY & FERNANDES LTDA - 55 |
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3.960,00 |
TOTAL |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.