Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1062 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ao consumo de combustíveis do Samu na competencia dezembro de 2020 |
5.558,62 |
5.558,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2020 |
Valor referente ao consumo de combustíveis do Samu na competencia dezembro de 2020 |
5.558,62 |
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15/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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5.558,62 |
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24/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2020
BANRISUL S/A - 25 |
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5.558,62 |
TOTAL |
5.558,62 |
5.558,62 |
5.558,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.