Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor relativo a despesas bancárias debito ICMS Palmeira das Missões |
285,47 |
285,47 |
1.00 |
Lajeado do Bugre |
244,01 |
244,01 |
1.00 |
Sagrada Familia |
242,35 |
242,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
Valor relativo a despesas bancárias debito ICMS Palmeira das Missões Lajeado do Bugre Sagrada Familia |
771,83 |
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18/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
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771,83 |
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18/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2020
BANRISUL S/A - 25 |
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771,83 |
TOTAL |
771,83 |
771,83 |
771,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.