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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SULCON INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 110 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA USO DA SEDE DO CONSIM NO EXERCICIO DE 2020 149,90 1.648,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA USO DA SEDE DO CONSIM NO EXERCICIO DE 2020 1.648,90
10/03/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
17/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900077 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
08/04/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
15/04/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
15/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. Março de 2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
12/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. ABRIL/2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
02/07/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
02/07/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
06/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. Maio de 2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
14/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. Junho de 2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
31/07/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
17/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. JULHO/2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
26/08/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
15/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. Link de acesso do mes de agosto d e2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
25/09/2020 Link de acesso no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 415831; 415830; 415829; 21; 7497042; 149,90
13/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. Link de acesso - SETEMBRO/2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
02/11/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
15/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. Outubro de 2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
26/11/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
10/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
18/12/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 149,90
20/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 SULCON INFORMATICA LTDA - 252 149,90
TOTAL 1.648,90 1.648,90 1.648,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.