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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 22/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a material para manutenção dos veículos da frota do Samu. Veiculo placa IQM 8817 - Pastilha freio traseiro 68,00 68,00
1.00 Rolamento traseiro roda 45,00 45,00
1.00 Oleo motor 56,00 56,00
1.00 Filtro oleo 25,00 25,00
2.00 Rolamento roda dianteira 22,50 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2020 Valor referente a material para manutenção dos veículos da frota do Samu. Veiculo placa IQM 8817 - Pastilha freio traseiro Rolamento traseiro roda Oleo motor Filtro oleo Rolamento roda dianteira 239,00
06/04/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 239,00
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2020 ILSO BAIOTO FALKEMBACK - 279 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.