3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
SAMU - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção dos veículos da frota do Samu. Veiculo placa IQM 8817 - Pastilha freio traseiro
68,00
68,00
1.00
Rolamento traseiro roda
45,00
45,00
1.00
Oleo motor
56,00
56,00
1.00
Filtro oleo
25,00
25,00
2.00
Rolamento roda dianteira
22,50
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2020
Valor referente a material para manutenção dos veículos da frota do Samu. Veiculo placa IQM 8817 - Pastilha freio traseiro Rolamento traseiro roda Oleo motor Filtro oleo Rolamento roda dianteira
239,00
06/04/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
239,00
06/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2020
ILSO BAIOTO FALKEMBACK - 279
239,00
TOTAL
239,00
239,00
239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.