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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 149 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - pct de papel toalha 8,98 449,00
50.00 Alvejante 1,98 99,00
50.00 Desinfetante 2L 4,68 234,00
5.00 sACO PLASTICO EMBALAGEM 35X50 6,35 31,75
100.00 Alcool 500ml 3,08 308,00
30.00 Sabonete liquido 1l 9,98 299,40
50.00 Amciante 1L 2,15 107,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - pct de papel toalha Alvejante Desinfetante 2L sACO PLASTICO EMBALAGEM 35X50 Alcool 500ml Sabonete liquido 1l Amciante 1L 1.528,65
23/03/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 1.222,67
23/03/2020 Entrega a menor da quantidade solicitada -305,98
29/04/2020 Pagamento de Empenho 149/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.222,67
TOTAL 1.222,67 1.222,67 1.222,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.