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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIEMIS J STEFFENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - Saponáceo detergente em pó 300g 2,49 74,70
2.00 Vassoura com cerdas para limpeza c/ cabo 5,99 11,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - Saponáceo detergente em pó 300g Vassoura com cerdas para limpeza c/ cabo 86,68
27/03/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 86,68
29/04/2020 Pagamento de Empenho 153/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,68
TOTAL 86,68 86,68 86,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.