Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIEMIS J STEFFENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - Saponáceo detergente em pó 300g |
2,49 |
74,70 |
2.00 |
Vassoura com cerdas para limpeza c/ cabo |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2020 |
Valor referente a aquisição de material de limpeza para a sede do Samu - Saponáceo detergente em pó 300g Vassoura com cerdas para limpeza c/ cabo |
86,68 |
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27/03/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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86,68 |
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29/04/2020 |
Pagamento de Empenho 153/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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86,68 |
TOTAL |
86,68 |
86,68 |
86,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.