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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: R & J SERVICOS MEDICOS S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 165 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO(HORA PLANTÃO) JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 2.080,00 2.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO(HORA PLANTÃO) JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 2.080,00
24/03/2020 LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO 2.080,00
24/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900588 PAGTO. REF. EMPENHO 165/2020 R & J SERVICOS MEDICOS S S - 251 2.080,00
TOTAL 2.080,00 2.080,00 2.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.