Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
25 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a aquisição de material farmacológico para uso do programa Samu de Palmeira das Missões - Lista conforme autorização em anexo. |
138,50 |
138,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
Valor referente a aquisição de material farmacológico para uso do programa Samu de Palmeira das Missões - Lista conforme autorização em anexo. |
138,50 |
|
|
26/05/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
|
138,50 |
|
23/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2020 - REF. NFE 56631
COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA - 257 |
|
|
138,50 |
TOTAL |
138,50 |
138,50 |
138,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.