Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22 Data de lançamento: 13/01/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de material farmacológico para uso do programa Samu de Palmeira das Missões - Lista conforme autorização em anexo. 308,50 308,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2020 Valor referente a aquisição de material farmacológico para uso do programa Samu de Palmeira das Missões - Lista conforme autorização em anexo. 308,50
03/02/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR 308,50
24/03/2020 Pagamento de Empenho 22/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 308,50
TOTAL 308,50 308,50 308,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.