EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
12.800,00
12.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2020
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
12.800,00
23/04/2020
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.800,00
23/04/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900610
PAGTO. REF. EMPENHO 294/2020
EDUARDO MAIO ZABALETA ME - 401
12.800,00
TOTAL
12.800,00
12.800,00
12.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.