Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ILSO BAIOTO FALKEMBACK |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a maetrial para manutenção da motolancia do Samu - Pastilha de freio traseira |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
Remendo |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
Camera traseira |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2020 |
Valor referente a maetrial para manutenção da motolancia do Samu - Pastilha de freio traseira Remendo Camera traseira |
138,00 |
|
|
25/05/2020 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
138,00 |
|
25/05/2020 |
Pagamento de Empenho 334/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
138,00 |
TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.