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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 349 Data de lançamento: 28/04/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de materiais para uso dos municipios consorciados ao Consim para atendimento a possiveis pacientes portadores do Novo Coronavirus, conforme portaria nº07/2020 1.990,00 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2020 Valor referente a aquisição de materiais para uso dos municipios consorciados ao Consim para atendimento a possiveis pacientes portadores do Novo Coronavirus, conforme portaria nº07/2020 1.990,00
29/05/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 1.290,00
17/08/2020 Aceite de troca de marca e desconto no produto, conforme setor de compras -700,00
26/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 349/2020 - REF. Nfe 13114 SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 474 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.