Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ARSENIO DEBONI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complementar ao empenho 427/2020. lampada led 12 |
15,00 |
15,00 |
7.00 |
plafon porta |
4,00 |
28,00 |
7.00 |
lampada led 15w |
19,00 |
133,00 |
5.00 |
tela coleira |
5,50 |
27,50 |
1.00 |
extensa tubo |
19,50 |
19,50 |
3.00 |
refletor led 30 |
72,00 |
216,00 |
1.00 |
fita dupla face |
17,50 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2020 |
Complementar ao empenho 427/2020. lampada led 12 plafon porta lampada led 15w tela coleira extensa tubo refletor led 30 fita dupla face |
456,50 |
|
|
23/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA |
|
456,50 |
|
23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 433/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
456,50 |
TOTAL |
456,50 |
456,50 |
456,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.