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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 433 Data de lançamento: 20/05/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Complementar ao empenho 427/2020. lampada led 12 15,00 15,00
7.00 plafon porta 4,00 28,00
7.00 lampada led 15w 19,00 133,00
5.00 tela coleira 5,50 27,50
1.00 extensa tubo 19,50 19,50
3.00 refletor led 30 72,00 216,00
1.00 fita dupla face 17,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2020 Complementar ao empenho 427/2020. lampada led 12 plafon porta lampada led 15w tela coleira extensa tubo refletor led 30 fita dupla face 456,50
23/07/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA 456,50
23/07/2020 Pagamento de Empenho 433/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 456,50
TOTAL 456,50 456,50 456,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.