Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: E.HURY & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Valor referente a aquisição de material de expediente para uso do Consim - Pacote de folha de ofício |
22,00 |
110,00 |
20.00 |
Envelope pardo |
1,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
Valor referente a aquisição de material de expediente para uso do Consim - Pacote de folha de ofício Envelope pardo |
130,00 |
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02/06/2020 |
LIUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E REQUISIÇÃO |
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130,00 |
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04/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 451/2020
E.HURY & CIA LTDA - 15 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.