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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITA

Dados do Empenho
Número do empenho: 482 Data de lançamento: 19/06/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 02 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho. 15.645,67 15.645,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2020 Valor referente a aquisição de medicamentos. Pedido 02 -pregão eletronico- Registro de preços nº 01/2019, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho. 15.645,67
10/07/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 7.168,17
28/07/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 117,00
03/08/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 2.000,00
13/08/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 468,50
21/08/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 523,80
03/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. NFE 551194 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 7.168,17
15/09/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 767,15
17/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. NFE 5532220 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 117,00
17/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. NFE 555781 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 2.000,00
07/10/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 538,90
07/10/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA 27,50
16/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. nfe 558140 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 468,50
16/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. NFE 560724 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 523,80
08/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. NFE 571496 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 538,90
08/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. NFE 569744 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 27,50
08/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 482/2020 - REF. Nfe 566694 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 767,15
15/12/2020 Não recebimento da integralidade do pedido. Email repassado pela coordenadora de compras solicitando o estorno dos empenhos -4.034,65
TOTAL 11.611,02 11.611,02 11.611,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.