Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Vlor referente a aluguel da sede do Consim na competencia janeiro de 2020 |
3.232,47 |
3.232,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
Vlor referente a aluguel da sede do Consim na competencia janeiro de 2020 |
3.232,47 |
|
|
21/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.232,47 |
|
02/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900074, 900074
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2020
VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO - 330 |
|
|
3.232,47 |
TOTAL |
3.232,47 |
3.232,47 |
3.232,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF A REPASSAR PESSOA FISICA |
11/02/2020 |
130,07 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
130,07 |
|
|