Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JF GASES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
550 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
228.00 |
Valor referente a aquisição de gases medicinais para uso do Samu. Oxigenio medicinal cilindro 3m |
19,50 |
4.446,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2020 |
Valor referente a aquisição de gases medicinais para uso do Samu. Oxigenio medicinal cilindro 3m |
4.446,00 |
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31/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/29953940; 890/30074650; 890/30154855; 890/30238297; |
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1.369,00 |
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11/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2020 - REF. Consumo de oxigenio do Samu
JF GASES - 454 |
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1.369,00 |
26/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/30628765; 890/30538454; 890/30441435; 890/30364389; |
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1.393,50 |
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23/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000775
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2020 - REF. Consumo de gases medicinais
JF GASES - 454 |
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1.393,50 |
07/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/30723289; 890/30815838; 890/30941332; 890/31059007; 890/31115848; |
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1.452,00 |
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13/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000777
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2020 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 890/30723289; 890/30815838; 890/30941332; 890/31059007; 890/31115848;
JF GASES - 454 |
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1.452,00 |
18/12/2020 |
Saldo não utilizado no exercicio de 2020 |
-231,50 |
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TOTAL |
4.214,50 |
4.214,50 |
4.214,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.