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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HOSPITRADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - UNIAO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - UNIAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a conserto e substituição de peças necessárias para o funcionamento do ventilador mecanico de transporte e emergencia integrante a ambulancia da frota Samu. 1.064,00 1.064,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 Valor referente a conserto e substituição de peças necessárias para o funcionamento do ventilador mecanico de transporte e emergencia integrante a ambulancia da frota Samu. 1.064,00
23/03/2020 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11548; 71; 1.064,00
07/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900598 PAGTO. REF. EMPENHO 88/2020 HOSPITRADE LTDA - 277 1.064,00
TOTAL 1.064,00 1.064,00 1.064,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.