Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 892 Data de lançamento: 26/10/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ao seguro das ambulancias integrantes a frota do Samu - apólice 01505310129908490000000000001 15.529,90 15.529,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2020 Valor referente ao seguro das ambulancias integrantes a frota do Samu - apólice 01505310129908490000000000001 15.529,90
26/10/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E APOLICE DE SEGURO 15.529,90
13/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2020 - REF. Parcela 01/06 PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284 2.588,35
24/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2020 - REF. Seguro das ambulanias que integram a frota do Samu PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284 12.941,55
TOTAL 15.529,90 15.529,90 15.529,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.