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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU

Dados do Empenho
Número do empenho: 924 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Saúde
Subfunção: ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Valor referente a servico de manutenção e conservação da sede do Consim no periodo de outubro a dezembro de 2020 796,40 2.389,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 Valor referente a servico de manutenção e conservação da sede do Consim no periodo de outubro a dezembro de 2020 2.389,20
18/11/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 796,40
18/11/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900101 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2020 - REF. Limpeza e cosnervação da sede do Consim de outubro de 2020 JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU - 346 796,40
16/12/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 796,40
16/12/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2020 - REF. Limpeza e conservação da sede do Consim na competencia novembro de 2020 JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU - 346 796,40
30/12/2020 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 796,40
22/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2020 JANETE TAVARES CAVALHEIRO CORNEAU - 346 796,40
TOTAL 2.389,20 2.389,20 2.389,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.