MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a quinquenio da servidora contadora Jenaine de Azevedo e da Coordenadora de Compras Herlise F. Superti conforme regime jurídico dos servidores do Consim na competencia fevereiro de 2023
344,31
344,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
Valor referente a quinquenio da servidora contadora Jenaine de Azevedo e da Coordenadora de Compras Herlise F. Superti conforme regime jurídico dos servidores do Consim na competencia fevereiro de 2023
344,31
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
344,31
28/02/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 120/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
344,31
TOTAL
344,31
344,31
344,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.