Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
25.675,20 |
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| 29/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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16.775,10 |
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| 31/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
627,00 |
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| 31/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. RETENÇÃO DE IR
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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7,52 |
| 12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. NF 250083
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
16.775,10 |
| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
105,00 |
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| 03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. NF 250669
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
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619,48 |
| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. NF 252395
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
105,00 |
| 28/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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800,00 |
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| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. nf 253159
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
800,00 |
| 22/11/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido |
-7.368,10 |
|
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| TOTAL |
18.307,10 |
18.307,10 |
18.307,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |