Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
25.675,20 |
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29/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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16.775,10 |
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31/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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627,00 |
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31/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. RETENÇÃO DE IR
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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7,52 |
12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. NF 250083
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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16.775,10 |
02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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105,00 |
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03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. NF 250669
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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619,48 |
16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. NF 252395
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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105,00 |
28/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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800,00 |
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18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2023 - REF. nf 253159
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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800,00 |
22/11/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido |
-7.368,10 |
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TOTAL |
18.307,10 |
18.307,10 |
18.307,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.