Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 01-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
5.565,06 |
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15/03/2023 |
Empenho a maior |
-1,13 |
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02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.715,34 |
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16/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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230,40 |
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05/06/2023 |
,LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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84,46 |
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16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2023 - REF. NF 243848
ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 643 |
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230,40 |
16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2023 - REF. NF 240966
ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 643 |
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2.715,34 |
11/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2023 - REF. NF 245558
ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 643 |
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84,46 |
03/08/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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565,87 |
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27/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2023 - REF. NF 252125
ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 643 |
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565,87 |
25/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.966,72 |
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25/10/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 250/2023, 643 - ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
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23,60 |
13/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.943,12 |
29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-1,14 |
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TOTAL |
5.562,79 |
5.562,79 |
5.562,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.