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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 375 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 50.000,00
10/05/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.320,00
11/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de março de 2023 do município de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 4.320,00
07/06/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.616,00
07/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de abril de 2023 de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 5.616,00
10/07/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.992,00
11/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de maio de 2023 de Ronda ALta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 4.992,00
03/08/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.520,00
04/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de junho de 2023 de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 5.520,00
11/09/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.204,00
11/09/2023 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 375/2023, 655 - CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA 62,04
12/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de julho de 2023 de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 6.141,96
03/10/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.154,00
03/10/2023 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 375/2023, 655 - CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA 81,54
04/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de agosto de 2023 de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 8.072,46
19/10/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.970,00
19/10/2023 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 375/2023, 655 - CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA 89,70
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Ronda Alta CLINICA DE REABILITAÇÃO BEM ESTAR FISIOTERAPIA - 655 8.880,30
22/11/2023 Empenho por estimativa -6.224,00
TOTAL 43.776,00 43.776,00 43.776,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 11/09/2023 62,04 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 03/10/2023 81,54 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 19/10/2023 89,70 Lançada
TOTAL   233,28