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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VERGILIO CASANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a despesa com serviços técnicos profissionais para o exercicio de 2023 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 Valor referente a despesa com serviços técnicos profissionais para o exercicio de 2023 200,00
10/01/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME MEMORANDO 03/2022 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO 713632 180,30
10/01/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME MEMORANDO 02/2023 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO 714779 8,20
26/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. Ressarcimento de pagamento de registro da ata da assembleia geral do Consim nº 03/2022 conforme memorando 01/2022 VERGILIO CASANI - 73 180,30
26/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. Reconheicmento de firma do DBE necessári opara alteração do responsável legal do Consmi para o periodo de 2023/2024 VERGILIO CASANI - 73 8,20
04/08/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 11,50
11/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11,50
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.