Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
563 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
Tipo de empenho: |
INSS- |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Vakor referente ao INSS patronal dos servidores do Consim na competencia junho de 2023 |
5.409,84 |
5.409,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2023 |
Vakor referente ao INSS patronal dos servidores do Consim na competencia junho de 2023 |
5.409,84 |
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10/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
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5.409,84 |
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10/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 563/2023
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
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112,94 |
21/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 563/2023
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
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5.296,90 |
08/08/2023 |
Empenho emitido com recurso indevido |
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-732,91 |
08/08/2023 |
Estorno de empenho pela emissão em conta de despesa indevida. Reempenhado nos empenho 616/2023. |
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-732,91 |
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31/08/2023 |
Estorno de empenho pela emissão em conta de despesa indevida. Reempenhado nos empenho 616/2023. |
-732,91 |
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TOTAL |
4.676,93 |
4.676,93 |
4.676,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.