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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 563 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: INSS-
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vakor referente ao INSS patronal dos servidores do Consim na competencia junho de 2023 5.409,84 5.409,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 Vakor referente ao INSS patronal dos servidores do Consim na competencia junho de 2023 5.409,84
10/07/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO 5.409,84
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 112,94
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2023 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 5.296,90
08/08/2023 Empenho emitido com recurso indevido -732,91
08/08/2023 Estorno de empenho pela emissão em conta de despesa indevida. Reempenhado nos empenho 616/2023. -732,91
31/08/2023 Estorno de empenho pela emissão em conta de despesa indevida. Reempenhado nos empenho 616/2023. -732,91
TOTAL 4.676,93 4.676,93 4.676,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.