Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2023 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 03-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
5.097,45 |
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18/09/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.242,03 |
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18/09/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 676/2023, 643 - ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
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26,90 |
10/10/2023 |
Cfe. estorno de IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Empenho 676/2023 |
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-26,90 |
10/10/2023 |
Liquidação indevida por informação incorreta do setor de abastecimento farmaceutico na nota fiscal |
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-2.242,03 |
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25/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.348,45 |
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25/10/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 676/2023, 643 - ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
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40,18 |
17/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.560,00 |
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17/11/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 676/2023, 643 - ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
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18,72 |
15/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 676/2023 - REF. nf 261704
ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 643 |
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3.308,27 |
20/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 676/2023 - REF. nf 269085
ACACIA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 643 |
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1.541,28 |
29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-189,00 |
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TOTAL |
4.908,45 |
4.908,45 |
4.908,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.