Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2023 |
Valor referente a aquisição de fitas e lancetas HGT, testes rápido de dengue e covid19, seringas para insulina.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 01/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo. |
41.410,50 |
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16/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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5.805,00 |
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16/11/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 801/2023, 650 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOM |
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69,66 |
16/11/2023 |
Cfe. estorno de IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Empenho 801/2023 |
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-69,66 |
16/11/2023 |
Liquidação indevida |
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-5.805,00 |
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19/12/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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41.241,40 |
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29/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores |
-169,10 |
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16/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 801/2023 - REF. NF 792
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICO HOSPITALARES LTDA - 650 |
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40.746,50 |
16/01/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 801/2023 |
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494,90 |
TOTAL |
41.241,40 |
41.241,40 |
41.241,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.