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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 801 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de fitas e lancetas HGT, testes rápido de dengue e covid19, seringas para insulina.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 01/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo. 41.410,50 41.410,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 Valor referente a aquisição de fitas e lancetas HGT, testes rápido de dengue e covid19, seringas para insulina.Pedido 02-pregão eletronico-Registro de preços nº 01/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo. 41.410,50
16/11/2023 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 5.805,00
16/11/2023 Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 801/2023, 650 - CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOM 69,66
16/11/2023 Cfe. estorno de IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Empenho 801/2023 -69,66
16/11/2023 Liquidação indevida -5.805,00
19/12/2023 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 41.241,40
29/12/2023 Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores -169,10
16/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2023 - REF. NF 792 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTOMEDICO HOSPITALARES LTDA - 650 40.746,50
16/01/2024 Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 801/2023 494,90
TOTAL 41.241,40 41.241,40 41.241,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 16/11/2023 69,66
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS 19/12/2023 494,90 3528/2023 A Lançar
TOTAL   564,56