Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Consim para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023 fevereiro a dezembro de 2023 |
8.565,69 |
|
|
| 23/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
512,48 |
|
| 24/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - Limpeza e conservação da sede do Consim no periodo de 09/01/2023 a 31/01/2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
512,48 |
| 28/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - Janeiro de 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
512,48 |
| 28/02/2023 |
Valor devolvido por pagamento com conta bnacária incorreta |
|
|
-512,48 |
| 21/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 22/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 -Valor referente a limpeza e conservação da sede do Consim na competencia fevereiro de 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 20/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 24/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - Ref serviços de limpeza e conservação da sede do Consim na copetencia março de 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 17/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 18/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. ABRIL DE 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 20/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - Valor referente a limeza e conservação da sede do Consim na competencia maio de 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 13/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CONSIM DE JUNHO DE 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 11/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. Limpeza e conservação da sede do Consim em julho
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 12/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 19/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. AGOSTO DE 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 04/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. LIMPEZA E COSNERVAÇÃO DA SEDE DO CONSIM NA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 09/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. Limpeza e conservação da sede do Consim na competencia outubro de 2023
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 11/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 12/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023 - REF. Nova numeração de notas conforme portal nacional de nota fiscal eletronica
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
|
|
732,11 |
| 31/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
732,11 |
|
| 16/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
732,11 |
| TOTAL |
8.565,69 |
8.565,69 |
8.565,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |