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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 878 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a aquisição de material farmacológico no exercício de 2022, sendo o empenho estornado pela não liquidação no período e encerramento do pedido. Empenho autorizado conforme processo administrativo de reconhecimento de dívida. Empenho 776/2022. 1.159,18 1.159,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 Valor referente a aquisição de material farmacológico no exercício de 2022, sendo o empenho estornado pela não liquidação no período e encerramento do pedido. Empenho autorizado conforme processo administrativo de reconhecimento de dívida. Empenho 776/2022. 1.159,18
22/11/2023 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 1.159,18
27/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 878/2023 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 1.159,18
TOTAL 1.159,18 1.159,18 1.159,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.