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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMARAL & AMARAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 901 Data de lançamento: 22/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2023 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 3.000,00
28/11/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 514,99
28/11/2023 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 901/2023, 35 - AMARAL & AMARAL LTDA 5,15
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 509,84
13/12/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54,38
14/12/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.430,63
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 901/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.406,32
15/12/2023 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 901/2023 24,31
15/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Palmeira das Missoes AMARAL & AMARAL LTDA - 35 53,84
15/12/2023 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 901/2023 0,54
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 28/11/2023 5,15 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 14/12/2023 0,54 3314/2023 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 14/12/2023 24,31 3339/2023 Lançada
TOTAL   30,00