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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Valor referente a pagamento de gratificação por exercício de funções através da prestação de serviços realizada pelo controle interno do municipio de Palmeira das Missões através do servidor Clairton Figueiro do Amaral para o período de novembro e dezembro de 2023 400,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 Valor referente a pagamento de gratificação por exercício de funções através da prestação de serviços realizada pelo controle interno do municipio de Palmeira das Missões através do servidor Clairton Figueiro do Amaral para o período de novembro e dezembro de 2023 800,00
30/11/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME RESOLUÇÃO 400,00
01/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2023 - REF. SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2023 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686 400,00
26/12/2023 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO 400,00
28/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 CLAIRTON FIGUEIRO DO AMARAL - 686 400,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.