Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SUPREME AUTO CENTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
08/12/2023 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Valor referente a aquisição de pneus para uso nas ambulancias do Samu - Pneu 225/65 R16 C112/110r 8pr MI150 |
742,00 |
1.484,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2023 |
Valor referente a aquisição de pneus para uso nas ambulancias do Samu - Pneu 225/65 R16 C112/110r 8pr MI150 |
1.484,00 |
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15/12/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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1.484,00 |
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15/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 972/2023
SUPREME AUTO CENTER - 438 |
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1.484,00 |
TOTAL |
1.484,00 |
1.484,00 |
1.484,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.