Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JF GASES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
36.00 |
Valor referente a aquisição de oxigenio para uso do Samu na competencia janeiro de 2024 - oxigenio 3m |
29,50 |
1.062,00 |
13.00 |
Oxigenio 1m |
69,50 |
903,50 |
3.00 |
Ar medicinal cilindro 3m |
29,50 |
88,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Valor referente a aquisição de oxigenio para uso do Samu na competencia janeiro de 2024 - oxigenio 3m Oxigenio 1m Ar medicinal cilindro 3m |
2.054,00 |
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20/02/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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2.054,00 |
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20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024
JF GASES - 454 |
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2.054,00 |
TOTAL |
2.054,00 |
2.054,00 |
2.054,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.