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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE GIACOMOLLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 80.000,00
21/02/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.240,00
23/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 9.147,60
23/02/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 92,40
19/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.622,00
20/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referenta a fatura de fevereiro de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 6.555,78
20/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 66,22
26/04/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.399,00
30/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 7.325,01
30/04/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 73,99
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.818,00
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 6.749,82
10/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 68,18
26/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.846,00
27/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 6.777,54
27/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 68,46
24/07/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.370,00
25/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 6.306,30
25/07/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 63,70
22/08/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.314,00
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Ronda Alta CRISTIANE GIACOMOLLI ME - 562 6.250,86
23/08/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 16/2024 63,14
19/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.056,00
TOTAL 80.000,00 56.665,00 49.609,00
SALDO A PAGAR 30.391,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 21/02/2024 92,40 178/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 19/03/2024 66,22 611/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/04/2024 73,99 1215/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 29/05/2024 68,18 1669/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/06/2024 68,46 2014/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/07/2024 63,70 2699/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 22/08/2024 63,14 3005/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 19/09/2024 70,56 3660/2024 A Lançar
TOTAL   566,65