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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARANGON E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 50.000,00
01/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.336,80
15/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 9.243,43
15/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 184/2024 93,37
20/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.572,39
25/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 9.476,67
25/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 184/2024 95,72
26/04/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17.344,22
05/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.746,59
18/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 17.170,78
18/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 184/2024 173,44
18/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 13.609,12
18/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 184/2024 137,47
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 01/03/2024 93,37 464/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 20/03/2024 95,72 702/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/04/2024 173,44 1276/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 05/06/2024 137,47 1806/2024 Lançada
TOTAL   500,00