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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 248 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: FÉRIAS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a 20 dias de férias da servidora Herlise Fortes Superti conforme periodo aquisitivo de 23/03/2022 a 22/03/2023 3.938,42 3.938,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Valor referente a 20 dias de férias da servidora Herlise Fortes Superti conforme periodo aquisitivo de 23/03/2022 a 22/03/2023 3.938,42
21/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO 3.938,42
21/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 248/2024 - REF. Férias da servidora Herlise FOLHA DE PAGAMENTO - 78 3.485,18
21/03/2024 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 248/2024 312,08
21/03/2024 Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS, retido no Pagamento do Empenho 248/2024 141,16
TOTAL 3.938,42 3.938,42 3.938,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 21/03/2024 312,08 791/2024 Lançada
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS 21/03/2024 141,16 791/2024 Lançada
TOTAL   453,24