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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 319 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 20.000,00
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 752,00
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.186,00
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.138,00
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.636,00
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Lajeado do Bugre SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 1.126,62
02/05/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 11,38
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Palmeira das Missões SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 8.549,64
02/05/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 86,36
14/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Sagrada Família SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 1.174,14
14/05/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 11,86
04/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 180,00
04/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 384,00
04/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.205,00
04/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 519,00
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 319/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 513,81
06/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 5,19
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Palmeira das Missões SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 7.132,95
06/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 72,05
06/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Novo Barreiro SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 178,20
06/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 1,80
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de São José das Missões SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 744,48
19/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 7,52
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Sao José das Missões SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 688 380,16
09/07/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 319/2024 3,84
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/04/2024 7,52 1205/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/04/2024 11,86 1260/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/04/2024 11,38 1279/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/04/2024 86,36 1284/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 04/06/2024 1,80 1739/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 04/06/2024 3,84 1745/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 04/06/2024 72,05 1747/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 04/06/2024 5,19 1755/2024 Lançada
TOTAL   200,00