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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 329 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: FÉRIAS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a 20 dias de férias da supervisora da central de medicamentos Vera Lucia Alves conforme período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024 2.567,80 2.567,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 Valor referente a 20 dias de férias da supervisora da central de medicamentos Vera Lucia Alves conforme período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024 2.567,80
16/05/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO 2.567,80
16/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2024 - REF. Férias FOLHA DE PAGAMENTO - 78 2.375,22
16/05/2024 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 329/2024 192,58
17/05/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO 2.567,80
17/05/2024 Liquidação em data indevida -2.567,80
TOTAL 2.567,80 2.567,80 2.567,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 17/05/2024 192,58 1534/2024 Lançada
TOTAL   192,58