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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 41 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 140.000,00 140.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 140.000,00
21/02/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.950,00
23/02/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.350,00
23/02/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24.400,00
23/02/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.500,00
23/02/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.850,00
23/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Palmeira das Missões JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 8.860,50
23/02/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 89,50
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Lajeado do Bugre JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 24.156,00
28/02/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 244,00
15/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Novo Barreiro JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 4.801,50
15/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 48,50
19/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Sagrada Família JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 18.315,00
19/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 185,00
20/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.050,00
20/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25.850,00
20/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referenta a fatura de fevereiro de 2024 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 6.979,50
20/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 70,50
20/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referenta a fatura de fevereiro de 2024 de Lajeado do Bugre JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 25.591,50
20/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 258,50
20/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 21.858,30
20/03/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 223,50
20/03/2024 Cfe. IRRF 1,2%- NOVO XINGU, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 268,20
21/03/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.700,00
26/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2024 de Sagrada Família JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 11.583,00
26/04/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 117,00
02/05/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.350,00
02/05/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.650,00
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 8.266,50
02/05/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 83,50
02/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 6.583,50
02/05/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 41/2024 66,50
22/07/2024 Empenho por estimativa -1.350,00
TOTAL 138.650,00 138.650,00 138.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 21/02/2024 89,50 206/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/02/2024 223,50 295/2024 Lançada
IRRF 1,2%- NOVO XINGU 23/02/2024 268,20 295/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/02/2024 244,00 307/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/02/2024 185,00 337/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/02/2024 48,50 381/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 20/03/2024 70,50 615/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 20/03/2024 258,50 626/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 21/03/2024 117,00 746/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 02/05/2024 66,50 1298/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 02/05/2024 83,50 1299/2024 Lançada
TOTAL   1.654,70