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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARANGON E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 421 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 80.000,00
05/06/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.703,68
18/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 3.666,64
18/06/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 421/2024 37,04
03/07/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.068,93
05/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 21.848,24
05/07/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 421/2024 220,69
18/07/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11.565,51
25/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Cerro Grande MARANGON E CIA LTDA ME - 691 11.449,85
25/07/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 421/2024 115,66
09/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.420,03
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.941,20
TOTAL 80.000,00 53.699,35 37.338,12
SALDO A PAGAR 42.661,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 05/06/2024 37,04 1807/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 03/07/2024 220,69 2274/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 18/07/2024 115,66 2627/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 09/09/2024 104,20 3385/2024 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 59,41 3534/2024 A Lançar
TOTAL   537,00