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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C A LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 440 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 50.000,00
02/07/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.900,00
03/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 440/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.851,00
03/07/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 440/2024 49,00
17/07/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.700,00
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 440/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de São Pedro das Missões C A LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - 678 4.653,00
08/08/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 440/2024 47,00
TOTAL 50.000,00 9.600,00 9.600,00
SALDO A PAGAR 40.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 02/07/2024 49,00 2142/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 17/07/2024 47,00 2576/2024 Lançada
TOTAL   96,00