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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JS TERAPIA INTEGRATIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 555 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 20.000,00
23/08/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.220,00
23/08/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100,00
28/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Ronda Alta JS TERAPIA INTEGRATIVA LTDA - 752 5.167,80
28/08/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2024 52,20
28/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Novo Xingu JS TERAPIA INTEGRATIVA LTDA - 752 99,00
28/08/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2024 1,00
24/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.510,00
TOTAL 20.000,00 9.830,00 5.320,00
SALDO A PAGAR 14.680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/08/2024 52,20 3078/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/08/2024 1,00 3079/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/09/2024 45,10 3659/2024 A Lançar
TOTAL   98,30