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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATIAS LAVALOS KORSACK

Dados do Empenho
Número do empenho: 566 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 10.000,00
28/08/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.170,46
28/08/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110,00
28/08/2024 Cfe. ISS-3%- MATIAS LAVALLOS KORSACK LTDA, retido na Liquidação Nota de Empenho 566/2024, 235 - MATIAS LAVALOS KORSACK 35,11
28/08/2024 Cfe. ISS-3%- MATIAS LAVALLOS KORSACK LTDA, retido na Liquidação Nota de Empenho 566/2024, 235 - MATIAS LAVALOS KORSACK 3,30
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Sao Pedro das Missoes MATIAS LAVALOS KORSACK - 235 1.109,61
10/09/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 566/2024 11,70
10/09/2024 Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 566/2024 14,04
10/09/2024 Cfe. estorno de ISS-3%- MATIAS LAVALLOS KORSACK LTDA, retido no Empenho 566/2024 -35,11
10/09/2024 Cfe. estorno de ISS-3%- MATIAS LAVALLOS KORSACK LTDA, retido no Empenho 566/2024 -3,30
17/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2024 - REF. Pagamento do restante da fatura de julho de 2024 de São Pedro das Missões- retenção não destacada em nota fiscal e pagamento efetuado pelo prestador. MATIAS LAVALOS KORSACK - 235 35,11
TOTAL 10.000,00 1.280,46 1.170,46
SALDO A PAGAR 8.829,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS-3%- MATIAS LAVALLOS KORSACK LTDA 28/08/2024 35,11
Taxa de Serviço de Credenciamento 28/08/2024 11,70 3193/2024 Lançada
IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES 28/08/2024 14,04 3193/2024 Lançada
ISS-3%- MATIAS LAVALLOS KORSACK LTDA 28/08/2024 3,30 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 28/08/2024 1,10 3195/2024 A Lançar
IRRF 1,2%- DOIS IRMAOS DAS MISSOES 28/08/2024 1,32 3195/2024 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 17/09/2024 1,10 3447/2024 A Lançar
IRRF 1,2%- DOIS IRMAOS DAS MISSOES 17/09/2024 1,32 3447/2024 A Lançar
TOTAL   68,99