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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAPELARIA MAICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 586 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 Aquisição de material de expediente para uso na Central de Abastecimento Farmaceutico do Consim - Etiqueta adesiva medindo aprox. 150mm x 49mm, no formato A4 0,77 462,00
60.00 Fitaadesiva transparente 5,39 323,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 Aquisição de material de expediente para uso na Central de Abastecimento Farmaceutico do Consim - Etiqueta adesiva medindo aprox. 150mm x 49mm, no formato A4 Fitaadesiva transparente 785,40
24/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA 785,40
27/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2024 PAPELARIA MAICA LTDA - 725 785,40
TOTAL 785,40 785,40 785,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.