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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POLICLINICA SANTO ANONIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 587 Data de lançamento: 19/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 50.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2024 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 50.000,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.502,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.272,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.000,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 840,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.042,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.854,00
23/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110,00
24/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Jaboticaba POLICLINICA SANTO ANONIO LTDA - 753 831,60
24/09/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 587/2024 8,40
24/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2024 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2024 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANONIO LTDA - 753 6.930,00
24/09/2024 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 587/2024 70,00
TOTAL 50.000,00 17.620,00 7.840,00
SALDO A PAGAR 42.160,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 15,02 3527/2024 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 32,72 3549/2024 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 70,00 3554/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 8,40 3576/2024 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 10,42 3602/2024 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 38,54 3614/2024 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/09/2024 1,10 3644/2024 A Lançar
TOTAL   176,20