Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VERGILIO CASANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 604 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a despesa com deslocamento do diretor executivo do Consim Vergilio Casani. para o exercicio de 2024 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Valor referente a despesa com deslocamento do diretor executivo do Consim Vergilio Casani. para o exercicio de 2024 6.000,00
30/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 1.176,00
30/09/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 62,00
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.176,00
02/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 62,00
08/10/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 1.168,50
11/10/2024 LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 62,00
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.168,50
16/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 62,00
TOTAL 6.000,00 2.468,50 2.468,50
SALDO A PAGAR 3.531,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.