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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 246 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a empenho por estimativa para despesas de manutenção de conta e despesas bancarias para o exercicio de 2025 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 Valor referente a empenho por estimativa para despesas de manutenção de conta e despesas bancarias para o exercicio de 2025 300,00
18/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 52,00
18/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2025 - REF. Despesa com ted no dia 18/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A - 26 52,00
25/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 13,00
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2025 - REF. Despesa tarifa ted BANCO DO BRASIL S/A - 26 13,00
27/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 36,00
27/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO 3,00
27/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL S/A - 26 36,00
27/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2025 - REF. MARÇO/2025 BANCO DO BRASIL S/A - 26 3,00
TOTAL 300,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 196,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.