Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO |
Número do empenho: | 247 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Valor referente a aquisição de testes de diagnóstico para hgt, covid-19, influenza a/b e dengue (ns1 e igg/igm), lancetas,s eringas para insulina, materiais hospitalares e medicamentos. Pedido XX, Pregão eletrônico, Registro de preços nº 01/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista em anexo ao empenho. | 15.000,00 | 15.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/03/2025 | Valor referente a aquisição de testes de diagnóstico para hgt, covid-19, influenza a/b e dengue (ns1 e igg/igm), lancetas,s eringas para insulina, materiais hospitalares e medicamentos. Pedido XX, Pregão eletrônico, Registro de preços nº 01/2024, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista em anexo ao empenho. | 15.000,00 | ||
TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 15.000,00 |